索引号 11320982744826956A/2019-11359 组配分类 内设、直属机构
发布机构 盐城市大丰区审计局 发文日期 2019-08-14
文号 大办发【2019】49号 主题分类
体裁分类 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会

大丰区审计局内设机构

(一)办公室。

承担区委审计委员会办公室的日常工作。负责机关日常运转,承担机关文电处理、审计科研、信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务和固定资产管理等工作;拟订审计工作的规划、计划和内部管理制度;承担机关和直属单位党风廉政建设、党群工作;承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作;承担精神文明建设、机关行政管理、后期保障、接待、工会等工作;承担审计信息化建设管理工作;承担审计队伍建设工作。对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。联系特约审计员。(联系电话:0515-83510226)

(二)法规与审理科(内部审计指导监督科)。

承担起草区审计工作方面规范性文件;承担机关有关规范性文件的合法性审查,以及机关审计听证、行政复议、行政应诉等工作;承担管理全局审计项目计划;承担审理有关审计业务事项,监督检查全局审计业务质量,纠正或责成纠正审计人员违反国家规定作出的审计决定;承担对重大违纪违法问题线索的移送协调;承担审计普法教育;承担审计统计、档案管理;承担依法组织检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题;负责审计结果公告。

承担推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行,检查内部审计业务质量;承担对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。(联系电话:0515-83510106)

(三)财政金融审计科。

承担审计区本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,镇(街道、区、园)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,区级财政转移支付资金,牵头起草审计结果报告、审计工作报告及审计整改工作报告、审计整改结果报告;承担组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;承担审计区属国有金融机构和区级国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益;开展相关专项审计和审计调查。(联系电话:0515-83513868)

(四)行政事业与社会保障审计科。

承担审计区级各部门、事业单位、人民团体的财政财务收支;承担审计区级相关部门、区级政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;开展相关专项审计和审计调查。

承担审计区管党政机关主要负责人及其他单位主要负责人经济责任审计工作。(联系电话:0515-83510029)

(五)农业农村审计科(自然资源和生态环境审计科)。

承担审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目;开展相关专项审计和审计调查。

承担审计领导干部任职期间自然资源资产管理以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;承担审计区驻外非经营性机构的财务收支;根据上级审计机关授权,承担审计国际组织和外国政府援助、贷款项目。(联系电话:0515-83516208)

(六)固定资产投资审计科。

承担审计区级国有投资和以区级国有投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目的预算执行情况及决算;开展相关专项审计和审计调查。(联系电话:0515-83510056)

(七)企业审计科。

承担审计区属国有企业领导干部(人员)经济责任履行情况;承担审计区属国有企业资产、负债和损益;开展相关专项审计和审计调查。(联系电话:0515-83510216)


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